7.1.3. Saisir une opération d'AchatPour Saisir une opération d’Achat, il faut :
– Aller au menu Gestion commerciale – Achat – Demande de Devis
– Cliquer sur Ajouter
– Choisir le Fournisseur
– Modifier la Date
– Choisir Article
– Cliquer sur le bouton Devis
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Bon de Commande
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Facture
![]() ![]() – La Facture est enregistrée
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Payement
![]() – Le Payement est enregistré
– Cliquer sur OK
![]() – Saisir numéro de Payement
![]() – Cliquer sur Reçu
![]() ![]() Cliquer sur OK
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