7.2.3. Saisie d’une opération de vente– Aller au menu Gestion commerciale – Vente – Demande de Devis
– Cliquer sur ajouter
– Choisir le client
– Modifier la date
– Choisir Article
– Cliquer sur le bouton Devis
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur OK
– Cliquer sur Bon de Commande
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Facture
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Payement
![]() – Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur OK
![]() – Saisir numéro de Payement
![]() – Cliquer sur Reçu
![]() – Cliquer sur OK
|